课程简介
2019年,既涉及年终奖的发放,又涉及员工个人所得税的汇算清缴,对于所有企业和财务人员而言,都是巨大的考验和挑战!伴随“明星税案”逐步水落石出,我国将持续加大对高收入群体的税收征管与稽查,股东、高管、金领、高净值人群面临风险!于企业而言,既遭遇巨大挑战,也面临难得机遇,虽年终奖个税优惠政策延期3年,但是结合此前一系列个税新政,综合所得纳税申报方式始终是根本目的。究竟对奖金发放和个税计算会产生哪些影响?新老税法之间的变更又会有产生哪些关联?三年的过渡期操作寓意为何?临近年末,各企业年底奖金和绩效的发放已成为了每个员工最关心的话题。在个人所得税政策密集发布的同时,企业应该如何运用才能高效的为员工进行个税筹划?请听中税云结合案例为大家分析薪金福利的优化安排。
课程收益
提前规划工资薪金架构
解密个人所得税税收筹划空间
课程大纲
——全流程多角度分阶段的薪酬设计
——税负平衡点兼顾税目差异化
——货币与非货币形式取长补短
——案例鉴赏:新税目下的奖金发放及筹划安排
关于工资薪酬的新规定
分次申报的筹划技巧
捐赠抵减的筹划技巧
选择计税方法的筹划
减少计税依据的筹划
降低适用税率的筹划
工资薪金支出公共福利化,费用化的筹划
公务通讯费用
股东分红及员工重奖的筹划
年终奖金的纳税筹划
包干奖金发放的筹划
股票期权纳税筹划
董事费的筹划
——总结不同类型中、外籍员工的税务处理以及合理有效的薪酬架构的搭建
老师简介
童老师
高级会计师,中国注册税务师,上海知名税务师事务所负责人。擅长财税疑难问题处理、预算管理、税收筹划、税收风险识别与防范,税务稽查应对技巧,合理规避出口退税风险、财务总监风险防范等领域。主讲过包括房地产企业财税风险防控、房地产企业全面预算管理、新会计准则与税法差异下的纳税调整技巧及例解;企业所得税汇算清缴及纳税调整案例分析;流转税和企业所得税的纳税筹划技及案例分析;纳税筹划技巧等专题。